百万发等级礼金:中水渔业:内部控制审计报告

时间:2021年02月06日 00:21:04 中财网
原标题:申博管理网登入中水渔业:内部控制审计报告
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内部控制审计报告



中审亚太审字【2021】010153号



中水集团远洋股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了中水集团远洋股份有限公司(以下简称“申博管理网登入中水渔业公司”)2020年12
月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、中水集团远洋股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中水渔业
公司董事会的责任。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中水渔业公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。













中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:冯建江



中国注册会计师:闫振华

中国·北京

二〇二一年二月五日






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